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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 229001
Data de emissão 29/02/2024
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação ACOES DO PROG. DE AG. DE COMB. AS ENDEMIAS
Valor Empenhado R$ 1.355,52
Valor Liquidado R$ 1.355,52
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS A LEANDRO BARROS SILVA.
CPF do Ordenador ***648573**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço NAO INFORMADO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS A LEANDRO BARROS SILVA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/02/2024 9 1 1.355,52
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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