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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 228001
Data de emissão 28/02/2024
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL
Ação MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Valor Empenhado R$ 684,21
Valor Liquidado R$ 684,21
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CAPINA DO PATIO DA CAMARA.
CPF do Ordenador ***259413**
Dados do Credor
Nome do Credor FABIANA DE SOUSA LIMA
CPF/CNPJ ***746433**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CAPINA DO PATIO DA CAMARA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/02/2024 9 1 684,21
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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