SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1221006
Data de emissão 21/12/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 789,47
Valor Liquidado R$ 789,47
Valor Pago R$ 789,47
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO FORRO E TELHADO DA UNIDADE DE SAUDE DE SANTA ROSA.
CPF do Ordenador ***648573**
Dados do Credor
Nome do Credor ANTONIO CARLOS ALMEIDA DA SILVA
CPF/CNPJ ***732513**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO FORRO E TELHADO DA UNIDADE DE SAUDE DE SANTA ROSA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/12/2020 9 1 789,47
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/12/2020 39,47
29/12/2020 750,00