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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1221003
Data de emissão 21/12/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 417,79
Valor Liquidado R$ 417,79
Valor Pago R$ 417,79
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE COMISSAO REFERENTE A INTERMEDIACAO DE NEGOCIO, CONFORME N.F.0007468 DE 30 12 20.
CPF do Ordenador ***648573**
Dados do Credor
Nome do Credor CONEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
CPF/CNPJ ***084100001**
Endereço AVENIDA RAUL LOPES, 880, JOQUEI, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE COMISSAO REFERENTE A INTERMEDIACAO DE NEGOCIO, CONFORME N.F.0007468 DE 30 12 20.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/12/2020 9 1 417,79
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/12/2020 417,79