Mês | Dezembro |
Empenho | 1218003 |
Data de emissão | 18/12/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA A COVID 19 |
Valor Empenhado | R$ 424,78 |
Valor Liquidado | R$ 424,78 |
Valor Pago | R$ 424,78 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE COMISSAO REFERENTE A INTERMEDIACAO DE NEGOCIO, CONFORME N.F.0007474 DE 30 12 20 PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19. |
CPF do Ordenador | ***648573** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CONEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI |
CPF/CNPJ | ***084100001** |
Endereço | AVENIDA RAUL LOPES, 880, JOQUEI, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE COMISSAO REFERENTE A INTERMEDIACAO DE NEGOCIO, CONFORME N.F.0007474 DE 30 12 20 PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
18/12/2020 |
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9 |
1 |
424,78 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2020 |
424,78 |
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