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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1013003
Data de emissão 13/10/2020
Unidade Orçamentária EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Valor Empenhado R$ 2.000,00
Valor Liquidado R$ 2.000,00
Valor Pago R$ 2.000,00
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESORA BROTHER(TROCA CILINDRO,FUSOR E LIMPEZA) CONFORME NF DE Nº 21.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor SATTSEG SATELITE E SEGURANCA INTELIGENTE EIRELI
CPF/CNPJ ***272610001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESORA BROTHER(TROCA CILINDRO,FUSOR E LIMPEZA) CONFORME NF DE Nº 21.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/10/2020 9 1 2.000,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
13/10/2020 2.000,00