SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 803025
Data de emissão 03/08/2020
Unidade Orçamentária EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Valor Empenhado R$ 1.000,00
Valor Liquidado R$ 1.000,00
Valor Pago R$ 1.000,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO COMPUTADOR(ANTIVIRUS,FONTE ,HD) E IMPRESSORA EPSONL380(TROCA DE ESPONJA TINTA) CONFORME NF DE Nº 18.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor SATTSEG SATELITE E SEGURANCA INTELIGENTE EIRELI
CPF/CNPJ ***272610001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO COMPUTADOR(ANTIVIRUS,FONTE ,HD) E IMPRESSORA EPSONL380(TROCA DE ESPONJA TINTA) CONFORME NF DE Nº 18.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/08/2020 9 1 1.000,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
12/08/2020 1.000,00