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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 611001
Data de emissão 11/06/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA A COVID 19
Valor Empenhado R$ 4.290,00
Valor Liquidado R$ 4.290,00
Valor Pago R$ 4.290,00
Subelemento de Despesa MATERIAL HOSPITALAR
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME NF-E 046.061 SERIE 001 DE 30 06 2020.
CPF do Ordenador ***648573**
Dados do Credor
Nome do Credor DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA
CPF/CNPJ ***455100001**
Endereço AV.NACOES UNIDAS, 834, VERMELHA, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME NF-E 046.061 SERIE 001 DE 30 06 2020.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/06/2020 9 1 4.290,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/06/2020 4.290,00