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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 601006
Data de emissão 01/06/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 3.000,00
Valor Liquidado R$ 3.000,00
Valor Pago R$ 3.000,00
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ANTIVIRUS, MANUTENCAO DE DEKSTOP E NOTEBOOK E DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME NFS-E Nº015 DE 10 06 20.
CPF do Ordenador ***648573**
Dados do Credor
Nome do Credor SATTSEG SATELITE E SEGURANCA INTELIGENTE EIRELI
CPF/CNPJ ***272610001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ANTIVIRUS, MANUTENCAO DE DEKSTOP E NOTEBOOK E DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME NFS-E Nº015 DE 10 06 20.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/06/2020 9 1 3.000,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/06/2020 3.000,00