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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 302024
Data de emissão 02/03/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 16.881,00
Valor Liquidado R$ 16.881,00
Valor Pago R$ 16.881,00
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRDUTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME NF DE Nº 3.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor SATTSEG SATELITE E SEGURANCA INTELIGENTE EIRELI
CPF/CNPJ ***272610001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRDUTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME NF DE Nº 3.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/03/2020 9 1 16.881,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/03/2020 16.881,00