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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 113011
Data de emissão 13/01/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 170,00
Valor Liquidado R$ 170,00
Valor Pago R$ 170,00
Subelemento de Despesa SERVICOS DE PUBLICIDADE
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALORQ QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULACAO DE ANUNCIOS CONFORME FATURA 979078 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ ***619450001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALORQ QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULACAO DE ANUNCIOS CONFORME FATURA 979078 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/01/2020 9 1 170,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
22/01/2020 170,00