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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1220023
Data de emissão 20/12/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 998,00
Valor Liquidado R$ 998,00
Valor Pago R$ 998,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PRESTADO JUNTO A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REGIME DE 40H SEMANAIS.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor CARLOS DA SILVA BEZERRA
CPF/CNPJ ***828607**
Endereço CONJUNTO TUCUNZAL, 0, CENTRO, CEP:
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PRESTADO JUNTO A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REGIME DE 40H SEMANAIS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/12/2019 9 1 998,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/12/2019 49,90
30/12/2019 109,78
30/12/2019 838,32