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Transparência

Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1220010
Data de emissão 20/12/2019
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 1.190,00
Valor Liquidado R$ 1.190,00
Valor Pago R$ 1.190,00
Subelemento de Despesa ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 10MBPS VIA RADIO, CONFORME N.F 5051 SERIE U.
CPF do Ordenador ***340043**
Dados do Credor
Nome do Credor BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI ME
CPF/CNPJ ***214350001**
Endereço RUA DEP MANOEL FRANCISCO, 800, CENTRO, CEP:62320000
Cidade TIANGUA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 10MBPS VIA RADIO, CONFORME N.F 5051 SERIE U.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/12/2019 9 1 1.190,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/12/2019 1.190,00