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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1021007
Data de emissão 21/10/2019
Unidade Orçamentária EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Valor Empenhado R$ 150,00
Valor Liquidado R$ 150,00
Valor Pago R$ 150,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM NO DIA 30 10 2019 PARA CIDADE DE TERESINA COMO PROFESSORA PARA PARTICIPAR DA XIII CONFERENCIA ESTADUAL DA ASISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO DIFERENCIAL BUFFET.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor MARIA CLAUDIA LUSTOSA C. GOMES
CPF/CNPJ ***190523**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM NO DIA 30 10 2019 PARA CIDADE DE TERESINA COMO PROFESSORA PARA PARTICIPAR DA XIII CONFERENCIA ESTADUAL DA ASISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO DIFERENCIAL BUFFET.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/10/2019 9 1 150,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/10/2019 150,00