Mês | Outubro |
Empenho | 1021007 |
Data de emissão | 21/10/2019 |
Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 150,00 |
Valor Liquidado | R$ 150,00 |
Valor Pago | R$ 150,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM NO DIA 30 10 2019 PARA CIDADE DE TERESINA COMO PROFESSORA PARA PARTICIPAR DA XIII CONFERENCIA ESTADUAL DA ASISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO DIFERENCIAL BUFFET. |
CPF do Ordenador | ***096083** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA CLAUDIA LUSTOSA C. GOMES |
CPF/CNPJ | ***190523** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM NO DIA 30 10 2019 PARA CIDADE DE TERESINA COMO PROFESSORA PARA PARTICIPAR DA XIII CONFERENCIA ESTADUAL DA ASISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO DIFERENCIAL BUFFET. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
21/10/2019 |
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9 |
1 |
150,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/10/2019 |
150,00 |
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