SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 708009
Data de emissão 08/07/2019
Unidade Orçamentária EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Valor Empenhado R$ 298,00
Valor Liquidado R$ 298,00
Valor Pago R$ 298,00
Subelemento de Despesa FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O SERVICO DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS, CADEIRAS E MESAS PARA O DEPOSITO N.F.190709003
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor RONALDO CARDOSO DA SILVA
CPF/CNPJ ***592683**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O SERVICO DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS, CADEIRAS E MESAS PARA O DEPOSITO N.F.190709003
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/07/2019 9 1 298,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
19/07/2019 298,00