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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 207017
Data de emissão 07/02/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ
Valor Empenhado R$ 100,00
Valor Liquidado R$ 100,00
Valor Pago R$ 100,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO REFERENTE AO DESEMPENHO PREVINE BRASIL FEVEREIRO 2022.
CPF do Ordenador ***648573**
Dados do Credor
Nome do Credor RAQUEL DA SILVA XIMENDES
CPF/CNPJ ***152333**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO REFERENTE AO DESEMPENHO PREVINE BRASIL FEVEREIRO 2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
07/02/2022 9 1 100,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
16/02/2022 100,00