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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 517004
Data de emissão 17/05/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MAN. DA PROT. SOC. BASICA-PSB ( CRAS PBFI SFCV EQUIPE VOLANTE)
Valor Empenhado R$ 842,10
Valor Liquidado R$ 842,10
Valor Pago R$ 842,10
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALUSAO A COMEMORACAO AO DIA DAS MAES COM ESTETICA E BELEZA, MANICURE E PEDICURE, CORTES DE CABEOS, ESCOVAS, CHAPINHAS PARA AS MAES DO SCFV DO CRAS E CRIANCA FELIZ NO MES MAIO N.F. 2021052603
CPF do Ordenador ***924373**
Dados do Credor
Nome do Credor ALAN BARROS SILVA
CPF/CNPJ ***458593**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALUSAO A COMEMORACAO AO DIA DAS MAES COM ESTETICA E BELEZA, MANICURE E PEDICURE, CORTES DE CABEOS, ESCOVAS, CHAPINHAS PARA AS MAES DO SCFV DO CRAS E CRIANCA FELIZ NO MES MAIO N.F. 2021052603
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
17/05/2021 9 1 842,10
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
27/05/2021 842,10