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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1207012
Data de emissão 07/12/2020
Unidade Orçamentária ASSISTENCIA OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 1.185,00
Valor Liquidado R$ 1.185,00
Valor Pago R$ 1.185,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS KYOCERA E SAMSUNG, CONFORME NFE-S Nº 00171.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor AGUIAR SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
CPF/CNPJ ***320530001**
Endereço RUA FRANCISCO CAMILO, 13, CENTRO, CEP:00000000
Cidade COREAU/CE
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS KYOCERA E SAMSUNG, CONFORME NFE-S Nº 00171.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
07/12/2020 9 1 1.185,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
16/12/2020 1.185,00