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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1201024
Data de emissão 01/12/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 1.039,00
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Anulação
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS.
CPF do Ordenador ***648573**
Dados do Credor
Nome do Credor SILVANA CARDOSO DA CRUZ
CPF/CNPJ ***838423**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS.
Dados da Anulação
Empenho da Anulação Data da Anulução Valor
01/12/2020 1.039,00
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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