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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 612002
Data de emissão 12/06/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 925,00
Valor Liquidado R$ 925,00
Valor Pago R$ 925,00
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, CONFORME NFE-S Nº102 DE 01 06 20.
CPF do Ordenador ***648573**
Dados do Credor
Nome do Credor AGUIAR SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
CPF/CNPJ ***320530001**
Endereço RUA FRANCISCO CAMILO, 13, CENTRO, CEP:00000000
Cidade COREAU/CE
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, CONFORME NFE-S Nº102 DE 01 06 20.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
12/06/2020 9 1 925,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
19/06/2020 925,00