SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Janeiro
Empenho 102001
Data de emissão 02/01/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 321,43
Valor Liquidado R$ 321,43
Valor Pago R$ 321,43
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NF 2020010601.
CPF do Ordenador ***648573**
Dados do Credor
Nome do Credor RENATO LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ ***236553**
Endereço BR 222 KM 04, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NF 2020010601.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/01/2020 9 1 321,43
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
06/01/2020 16,07
06/01/2020 35,36
06/01/2020 270,00