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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 606003
Data de emissão 06/06/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 5.377,60
Valor Liquidado R$ 5.377,60
Valor Pago R$ 5.377,60
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO REFERENTE A GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENCAO VEICULAR CONFORME NOTA FISCAL 1452 DE 29 03 19.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor CONEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
CPF/CNPJ ***084100001**
Endereço AVENIDA RAUL LOPES, 880, JOQUEI, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO REFERENTE A GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENCAO VEICULAR CONFORME NOTA FISCAL 1452 DE 29 03 19.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
06/06/2019 9 1 5.377,60
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
06/06/2019 5.377,60