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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 102009
Data de emissão 02/01/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 2.587,32
Valor Liquidado R$ 2.587,32
Valor Pago R$ 2.587,32
Subelemento de Despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Despesas de Exercícios Anteriores
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/01/2019 9 1 2.587,32
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
02/01/2019 2.587,32