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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 102008
Data de emissão 02/01/2019
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 2.931,73
Valor Liquidado R$ 2.931,73
Valor Pago R$ 2.931,73
Subelemento de Despesa VENCIMENTOS E SALARIOS
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA O PESSOAL CRAS VOLANTE REF, JANEIRO 2019 DO SEMAS.
CPF do Ordenador ***340043**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço NAO INFORMADO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA O PESSOAL CRAS VOLANTE REF, JANEIRO 2019 DO SEMAS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/01/2019 9 1 2.931,73
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
08/02/2019 2.931,73