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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 731004
Data de emissão 31/07/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO FINANCEIRA
Valor Empenhado R$ 4.225,54
Valor Liquidado R$ 4.225,54
Valor Pago R$ 4.225,54
Subelemento de Despesa VENCIMENTOS E SALARIOS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS LOTACAO 001.04.01 REFERENTE AO MES DE JULHO 2019.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço NAO INFORMADO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS LOTACAO 001.04.01 REFERENTE AO MES DE JULHO 2019.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/07/2019 9 1 4.225,54
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
09/08/2019 4.225,54