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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 628001
Data de emissão 28/06/2019
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 1.309,00
Valor Liquidado R$ 1.309,00
Valor Pago R$ 1.309,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 11MBPS VIA RADIO, CONFORME N.F 3612 SERIE U DE 28 06 19.
CPF do Ordenador ***648573**
Dados do Credor
Nome do Credor BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI ME
CPF/CNPJ ***214350001**
Endereço RUA DEP MANOEL FRANCISCO, 800, CENTRO, CEP:62320000
Cidade TIANGUA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 11MBPS VIA RADIO, CONFORME N.F 3612 SERIE U DE 28 06 19.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/06/2019 9 1 1.309,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/07/2019 1.309,00